人為原因 |
崗位 |
錯誤方式 |
原因 |
如何解決 |
如何避免 |
結(jié)果 |
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采購訂單做錯 |
調(diào)貨票,把價格看成數(shù)量 |
反核銷后重新更正 |
提高打印質(zhì)量 |
訂單錯,造成重復(fù)性工作 |
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要貨時不注意廠家,造成供應(yīng)商名稱錯 |
反核銷后重新更正供應(yīng)商 |
錄入員在打入庫時仔細(xì)核對 |
無法做帳 |
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1、不夠細(xì)心。2銷售主辦或庫房在要貨時沒有將所需要的商品說清1、采購定單錯誤。2、庫房入錯貨 |
反核銷后重新更正 |
認(rèn)真仔細(xì) |
內(nèi)部訂單做錯,采購訂單做錯,工作重復(fù) |
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有的說價格確定不好,作發(fā)票時故意點復(fù)制 |
手工核銷 |
嚴(yán)格按照流程執(zhí)行,及時查詢 |
影響庫存成本 |
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標(biāo)價時將沒有費用的發(fā)票,進(jìn)行費用分?jǐn)?/FONT> |
反核銷重新更正 |
認(rèn)真仔細(xì) |
數(shù)據(jù)不準(zhǔn) |
采購內(nèi)勤 |
采購發(fā)票標(biāo)錯價 |
輸入價格時看錯數(shù)字,看錯行,不認(rèn)真仔細(xì) |
反核銷后重新做發(fā)票 |
標(biāo)完一條核對一條 |
造成結(jié)帳錯誤,出現(xiàn)異常采購,如不及時發(fā)現(xiàn),會造成公司資金損失 |
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供應(yīng)商名稱錯誤 |
發(fā)票反核銷后重做 |
加強(qiáng)對各環(huán)節(jié)流程學(xué)習(xí),進(jìn)行嚴(yán)格控制。 |
造成統(tǒng)計廠家進(jìn)貨不準(zhǔn)確 |
造成結(jié)帳錯誤 |
開票員 |
單據(jù)日期和業(yè)務(wù)日期不一致 |
單據(jù)日期和業(yè)務(wù)日期不一致 |
反核銷,反審核,重新選擇日期 |
1、不要在查詢中開單據(jù) |
收款臺對不上帳 |
1、在查以前單據(jù)時直接新增, |
2、收款員應(yīng)該起到監(jiān)督作用,發(fā)現(xiàn)日期不對,不應(yīng)該審核. |
財務(wù)對不上帳 |
2、有時是因為系統(tǒng)不動的時候亂點 |
3、注意系統(tǒng)日期 |
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3、改電腦日期后,就改變了默認(rèn)日期 |
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電腦商品與機(jī)打票條目數(shù)不符,開票點打印后又在原單據(jù)上新增商品 |
將多打的商品及時刪除。 |
1、收款員審核時核對金額2、通知開票員在不允許在已經(jīng)開完的單據(jù)中查詢價格。 |
給客戶和收款員帶來不便 |
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價格類型選錯 |
反核銷反審核后修改 |
認(rèn)真學(xué)習(xí)開票流程 |
賣賠 |
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更改價格類型后,未及時更新客戶或業(yè)務(wù)員,造成銷售單價不等于商業(yè)折扣率 |
反核銷反審核后修改單據(jù)、更新業(yè)務(wù)員、客戶 |
認(rèn)真學(xué)習(xí)開票流程 |
造成異常銷售 |
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復(fù)制以前單據(jù)開票,未重新選擇客戶,造成禁用客戶開出票 |
反禁用客戶,將帳轉(zhuǎn)移 |
嚴(yán)格按照流程執(zhí)行 |
會計無法結(jié)帳 |
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開出沒有庫存的商品、商品開錯,不仔細(xì),責(zé)任心不夠或未落實庫房 |
庫房打出退票,重新開正確的。 |
仔細(xì)核對此商品有無庫存,或是打電話詢問庫房 |
造成客戶來回?fù)Q票,對我司不滿,造成客戶流失,浪費時間增加工作量 |
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開票員不小心造成開票時銷售發(fā)票號為空 |
刪除后重作 |
能否讓發(fā)票號不能修改 |
單據(jù)號不連慣. |
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客戶名稱錯沒問清,不認(rèn)真 |
認(rèn)真,重開 |
認(rèn)真 |
給客戶帶來麻煩 |
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在開票過程中幫人查詢某一商品價格,后忘記刪除,保存在一張正常的單據(jù)中,造成開出零單價零數(shù)量的銷售單 |
反核銷,反審核,及時將查詢的某種商品刪除 |
收款臺嚴(yán)格控制 |
庫房無法出庫 |
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開票時沒有關(guān)閉剛開的這張銷售發(fā)票界面,直接給客戶查商品單價. |
反核梢,刪除數(shù)量為零的商品. |
給客戶查單價時,新增一張空白銷售發(fā)票. |
整張銷售發(fā)票不能出庫. |
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不小心自動求和公式去掉,輸入數(shù)量后,金額仍為零 |
誰開的票,誰進(jìn)行相應(yīng)的賠償 |
認(rèn)真一點 |
賣賠 |
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開票員,忘記點勾稽退貨票未核銷 |
手工核銷 |
關(guān)聯(lián)出單據(jù)后先點勾稽 |
單據(jù)處理不完整 |
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將倉位改成其他符號不小心改的 |
反核銷,反審核,將倉位加上 |
開票要認(rèn)真一點,不能慌張 |
給出庫造成麻煩. |
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銷售部門錯,不認(rèn)真 |
反核銷反審核后修改 |
認(rèn)真 |
銷售額不屬于本公司 |
開票員 |
開票計量單位為空 |
在保存時鼠標(biāo)放到計量單位處 |
反核銷,反審核,重新調(diào)商品 |
開完票后核對一下 |
庫房不能出庫 |
計量單位為空不認(rèn)真造成 |
反核銷,反審核,重新調(diào)商品 |
開票要認(rèn)真一點,不能慌張 |
造成庫房無法出庫 |
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銷售方式選錯 |
開票員在開多種銷售方式不同的銷售單時沒有及時將銷售方式更改 |
開票員應(yīng)盡量避免多種不同銷售方式的銷售單混開。 |
銷售單開完后檢查下 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計不準(zhǔn) |
錄入員 |
入庫單錯誤 |
同種商品有些是開發(fā)票,有些不開發(fā)票,不能打成同一張入庫單 |
返核銷更改入庫單 |
采購應(yīng)與庫房溝通,并及時說明一下兒 |
造成重復(fù)性工作,增加工作量 |
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打入庫單時,入庫單數(shù)量大于訂單數(shù)量 |
重新補(bǔ)訂單 |
采購部進(jìn)行控制 |
造成重復(fù)性工作,增加工作量 |
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單位錯個打成百個不人真,業(yè)務(wù)不熟 |
返核銷更改入庫單 |
加強(qiáng)工作能力 |
庫存不準(zhǔn) |
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提貨人代碼沒有輸正確不夠細(xì)心沒有仔細(xì) |
返核銷更改入庫單 |
認(rèn)真仔細(xì) |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計不準(zhǔn) |
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供應(yīng)商名稱錯打入庫時只核對商品忘記核對供應(yīng)商 |
返核銷更改入庫單 |
采購打定單時注意供應(yīng)商名稱 |
無法做帳 |
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入庫單規(guī)格或數(shù)量不清楚 |
返核銷更改入庫單 |
詢問收貨人商品規(guī)格數(shù)量 |
無法做采購發(fā)票 |
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不認(rèn)真,不仔細(xì)或是在沒有做完入庫就離開工作崗位電腦沒鎖也沒關(guān)掉K3 |
更改入庫數(shù)量 |
提高責(zé)任心,加強(qiáng)學(xué)習(xí)認(rèn)真核對 |
造成公司資金損失,庫存不準(zhǔn)確 |
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入庫單未核銷、未審核 |
沒有勾稽采購訂、單錯點復(fù)制 |
手工核銷 |
進(jìn)行強(qiáng)調(diào)和培訓(xùn) |
增加相關(guān)人員勞動量 |
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保存后點擊審核過快 |
經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時解決 |
關(guān)聯(lián)出單據(jù)可以直接點擊審核 |
單據(jù)錯誤 |
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銷售退回入庫單打錯 |
關(guān)聯(lián)銷售單沒有選擇按票居號關(guān)聯(lián),而是按商品來關(guān)聯(lián)導(dǎo)致票據(jù)關(guān)聯(lián)出錯不夠細(xì)心沒有仔細(xì) |
刪除單據(jù) |
認(rèn)真核對商品名稱及規(guī)格 |
庫存不準(zhǔn) |
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作廢退票未及時刪除忘了 |
結(jié)過賬做盈虧調(diào)整 |
每檢查未核銷的退票 |
庫存不準(zhǔn) |
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(同是批發(fā)客戶,票中有相同的商品)關(guān)聯(lián)錯單據(jù) |
找網(wǎng)絡(luò)主辦反掉該單據(jù)后重新做 |
認(rèn)真核對銷售發(fā)票 |
造成對應(yīng)客戶無法正常退貨 |
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打退票時只核對商品正確與否,不對照客戶是否正確 |
刪除,重新再打退票 |
打退票時一定要全面核對 |
造成統(tǒng)計客戶銷售不準(zhǔn)確 |
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銷售出庫單未審核或未核銷、重復(fù)出庫 |
不認(rèn)真,復(fù)制,忘記點勾稽 |
手工核銷或?qū)徍?/FONT> |
認(rèn)真 |
對打退票有影響 |
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第一次錯點復(fù)制,然后又正確的出了一次或票據(jù)混亂 |
發(fā)現(xiàn)多出的要把顯示未核銷的單據(jù)刪除,未出庫的要查出后出庫 |
票據(jù)要整理有條,進(jìn)行強(qiáng)調(diào)和培訓(xùn) |
實物與電腦庫存不準(zhǔn) |
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重復(fù)入庫 |
打入庫后未及時蓋章,第二個人又打一遍,入庫單丟失未核實電腦上有沒有 |
刪除多打的入庫單 |
入完庫后及時蓋章,并將票放到指定地方. |
造成庫存不準(zhǔn) |
收銀員 |
收款單據(jù)問題 |
單據(jù)金額對不上查找出銷售發(fā)票后未審核前開票員做了改動 |
開票員開完一張票后,立即新增 |
禁止在原單據(jù)上進(jìn)行修改 |
收款對不上帳 |
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選結(jié)算方式不認(rèn)真保存后發(fā)現(xiàn) |
反核銷收款單,再選擇正確的結(jié)算方式 |
工作必須認(rèn)真仔細(xì) |
給網(wǎng)絡(luò)主辦帶來不必要的工作 |
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做收款單時容易忘記選擇結(jié)算方式 |
反核銷收款單,再選擇正確的結(jié)算方式 |
做收款單時提前選好結(jié)算方式 |
收款對不上帳 |
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支票選成現(xiàn)金 |
反核銷收款單,再選擇正確的 |
認(rèn)真仔細(xì) |
增加相關(guān)人員勞動量 |
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收款方式為空 |
反核銷收款單,再選擇正確的 |
認(rèn)真仔細(xì) |
增加相關(guān)人員勞動量 |
財務(wù) |
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收款無法關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票 |
財務(wù)進(jìn)行反核銷 |
收款員及時制作收款單 |
收款員作收款單時關(guān)聯(lián)不到銷售發(fā)票 |
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收款時審核單據(jù) |
收款員太少,客戶多時,先手工收,然后審核 |
及時審核 |
加強(qiáng)流程的培訓(xùn) |
庫房不能及時查詢票的真假,造成庫房來回打電話詢問,增加工作量,造成驗票慢 |
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收款臺私自反審銷售發(fā)票,作廢銷售發(fā)票. |
反核梢刪除 |
在權(quán)限上進(jìn)一步控制. |
有些錯誤問題,開票員和收款員自行解決. |
網(wǎng)絡(luò)主辦 |
基礎(chǔ)資料 |
一進(jìn)一出商品上錯工作不認(rèn)真 |
把不正確的及時更正,如果是以前的通知總公司 |
加完商品后認(rèn)真檢查一遍 |
帶來不必要的工作量 |
銷售主辦 |
增加客戶申請單不認(rèn)真落實或有缺項 |
補(bǔ)添缺項部分 |
加強(qiáng)流程的執(zhí)行力度、培養(yǎng)主動學(xué)習(xí)的意識 |
造成重復(fù)工作 |
業(yè)務(wù)人員 |
一進(jìn)一出商品申請?zhí)韺懖灰?guī)范不夠仔細(xì)、流程不熟悉 |
補(bǔ)添缺項部分 |
網(wǎng)絡(luò)主辦,仔細(xì)認(rèn)真核對申請單 |
造成一進(jìn)一出商品不能及進(jìn)增加,影響公司銷售、造成重復(fù)工作 |
流程錯誤: |
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崗位 |
錯誤方式 |
原因 |
如何解決 |
如何避免 |
結(jié)果 |
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采購流程 |
訂單制作不及時,責(zé)任心不強(qiáng),對流程不熟悉 |
崔采購做訂單 |
及時做采購訂單 |
不能及時入庫,浪費時間 |
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基礎(chǔ)資料 |
供貨信息不全供貨信息未及時更改 |
更改供貨信息 |
及進(jìn)更改供貨信息 |
出現(xiàn)異常采購 |
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異常原因 |
采購先標(biāo)價,第二天統(tǒng)計時價格上浮或下調(diào) |
反核銷后重做 |
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出現(xiàn)異常采購 |
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欠條流程 |
打欠條的提貨單和正常提貨單放在一起混亂 |
庫長把欠條關(guān) |
有欠條提貨單分開存放 |
造成負(fù)庫存 |
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有時庫長未將欠條本給錄入員看 |
嚴(yán)格按照流程工作 |
庫長每天對欠條本的進(jìn)行一次檢查 |
造成庫存不準(zhǔn) |
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一進(jìn)一出流程 |
調(diào)貨票一進(jìn)一出商品計量單位和本公司的不統(tǒng)一 |
更改一進(jìn)一出商品 |
網(wǎng)絡(luò)主辦嚴(yán)格按一進(jìn)一出管理 |
造成財務(wù)帳面錯誤 |
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單據(jù)補(bǔ)票 |
補(bǔ)錯單位名稱,退貨入庫單與銷售發(fā)票名稱不一致 |
嚴(yán)格按照單據(jù)補(bǔ)票 |
看清單位名稱 |
單據(jù)不能核銷 |
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退票流程 |
退票單價不對 |
重新開票 |
加強(qiáng)流程學(xué)習(xí) |
造成給多給客戶退錢或少退錢 |
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異常表 |
異常原因添寫不及時責(zé)任心不強(qiáng),對流程不熟悉 |
找相應(yīng)開票增寫異常原因 |
加強(qiáng)責(zé)任心,及時添寫異常原因 |
造成異常表不能及時發(fā)送,浪費工作時間 |
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收款流程 |
收款臺沒有審核 |
讓收款臺審核 |
由收款臺認(rèn)直仔細(xì) |
不能正常出庫 |
系統(tǒng)原因: |
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崗位 |
錯誤方式 |
原因 |
如何解決 |
如何避免 |
結(jié)果 |
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生憑證錯誤 |
憑證中無單據(jù)無法連接服務(wù)器產(chǎn)生 |
退出K3,重新進(jìn)入 |
保證與服務(wù)器的正常連接 |
產(chǎn)生多張假憑證 |
生憑證時,提示名稱和代碼被占使用 |
關(guān)閉后重做 |
在系統(tǒng)不忙的時候制作大數(shù)據(jù)量的操作 |
重復(fù)工作 | |